Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 202332 | 001-001-0000298 | ₲ 91.918.200 | ₲ 91.918.200 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 202332 | 001-001-0000297 | ₲ 60.383.850 | ₲ 60.383.850 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 202332 | 001-001-0000283 | ₲ 61.278.000 | ₲ 61.278.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 202332 | 001-001-0000282 | ₲ 40.256.000 | ₲ 40.256.000 | 31-01-2011 | Ver Detalle del Pago |