Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 205232 | 001-001-0001465 | ₲ 5.605.750 | ₲ 5.605.750 | 26-01-2011 | Ver Detalle del Pago |