Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 207103 | 001-001-0011720 | ₲ 5.905.800 | ₲ 5.905.800 | 01-09-2011 | Ver Detalle del Pago |