Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210473 | 16-312 | ₲ 1.273.600 | ₲ 1.273.600 | 23-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210473 | 004-001-0053051 | ₲ 533.000 | ₲ 533.000 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210473 | 004-001-0050189 | ₲ 1.664.000 | ₲ 1.664.000 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 210473 | 004-001-0050184 | ₲ 680.000 | ₲ 680.000 | 02-09-2011 | Ver Detalle del Pago |