Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216308 | 001-002-0000865 | ₲ 1.970.000.000 | ₲ 1.970.000.000 | 24-11-2011 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 216308 | 001-002-0000819 | ₲ 1.970.000.000 | ₲ 1.970.000.000 | 06-09-2011 | Ver Detalle del Pago |