Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 228174 003-001-0013804 ₲ 36.925.000 ₲ 36.793.413 01-06-2012 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV