Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 231189 | 019-003-0148278 | ₲ 2.195.092 | ₲ 2.195.092 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 231189 | 019-003-0148269 | ₲ 10.182.941 | ₲ 10.182.941 | 03-10-2012 | Ver Detalle del Pago |