Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0000697 | ₲ 96.000.000 | ₲ 96.000.000 | 27-06-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 232954 | 001-001-0000687 | ₲ 55.000.000 | ₲ 55.000.000 | 30-04-2013 | Ver Detalle del Pago |