Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0004311 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.100.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0004310 | ₲ 3.200.000 | ₲ 3.200.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0004309 | ₲ 46.400.000 | ₲ 46.400.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 234739 | 001-001-0004308 | ₲ 6.800.000 | ₲ 6.800.000 | 12-10-2012 | Ver Detalle del Pago |