Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0009035 | ₲ 27.940.000 | ₲ 27.940.000 | 19-11-2012 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 235304 | 001-001-0009012 | ₲ 17.875.000 | ₲ 17.875.000 | 14-11-2012 | Ver Detalle del Pago |