Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-001-0001816 | ₲ 121.978.960 | ₲ 121.978.960 | 27-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-001-0001562 | ₲ 466.347.657 | ₲ 466.347.657 | 27-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-001-0001558 | ₲ 11.493.212 | ₲ 11.493.212 | 27-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 242585 | 001-001-0001557 | ₲ 5.429.532 | ₲ 5.429.532 | 27-06-2014 | Ver Detalle del Pago |