Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-001-0002063 | ₲ 206.819.513 | ₲ 196.681.596 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-001-0002062 | ₲ 206.819.513 | ₲ 196.681.596 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-001-0002040 | ₲ 371.636.974 | ₲ 353.420.005 | 02-09-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-001-0001307 | ₲ 1.053.173.400 | ₲ 1.053.173.400 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-001-0000830 | ₲ 1.147.434.600 | ₲ 1.147.434.600 | 25-06-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 245175 | 001-001-0000108 | ₲ 838.898.000 | ₲ 838.898.000 | 03-12-2013 | Ver Detalle del Pago |