Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 245243 | 001-001-0002109 | ₲ 19.500.000 | ₲ 19.500.000 | 10-07-2013 | Ver Detalle del Pago |