Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000061 | ₲ 9.199.500 | ₲ 9.199.500 | 17-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000071 | ₲ 6.960.000 | ₲ 6.960.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000056 | ₲ 3.062.000 | ₲ 3.062.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000054 | ₲ 40.000.000 | ₲ 40.000.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000051 | ₲ 5.000.000 | ₲ 5.000.000 | 16-07-2013 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 255561 | 001-001-0000060 | ₲ 13.135.000 | ₲ 13.135.000 | 27-06-2013 | Ver Detalle del Pago |