Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265476 | 001-001-0000109 | ₲ 58.000 | ₲ 58.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265476 | 001-001-0000107 | ₲ 325.000 | ₲ 325.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265476 | 001-001-0000106 | ₲ 58.000 | ₲ 58.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265476 | 001-001-0000105 | ₲ 270.000 | ₲ 270.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265476 | 001-001-0000104 | ₲ 60.000 | ₲ 60.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 265476 | 001-001-0000103 | ₲ 435.000 | ₲ 435.000 | 07-07-2014 | Ver Detalle del Pago |