Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000277 | ₲ 2.390.200 | ₲ 2.390.200 | 25-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000276 | ₲ 114.000 | ₲ 114.000 | 25-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000275 | ₲ 16.164.800 | ₲ 16.164.800 | 25-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000245 | ₲ 1.722.000 | ₲ 1.722.000 | 25-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000242 | ₲ 9.068.205 | ₲ 9.068.205 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000241 | ₲ 8.773.915 | ₲ 8.773.915 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 265853 | 001-001-0000239 | ₲ 10.629.895 | ₲ 10.629.895 | 14-04-2014 | Ver Detalle del Pago |