Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 001-001-0000620 | ₲ 47.305.000 | ₲ 47.305.000 | 24-12-2014 | Ver Detalle del Pago | |
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 273323 | 001-001-0000580 | ₲ 25.437.000 | ₲ 25.437.000 | 20-11-2014 | Ver Detalle del Pago |