Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280409 | 001-002-0000234 | ₲ 27.812.664 | ₲ 27.812.664 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280409 | 001-002-0000233 | ₲ 71.981.640 | ₲ 71.981.640 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 280409 | 001-002-0000232 | ₲ 222.260.544 | ₲ 222.260.544 | 21-01-2015 | Ver Detalle del Pago |