Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 282778 | 001-001-0000687 | ₲ 60.000.000 | ₲ 57.058.909 | 19-06-2015 | Ver Detalle del Pago |