Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción | 282854 | 001-001-0000923 | ₲ 29.939.000 | ₲ 28.471.445 | 26-03-2015 | Ver Detalle del Pago |