Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285247 | 001-001-0000807 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285247 | 001-001-0000806 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285247 | 001-001-0000710 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 22-01-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285247 | 001-001-0000771 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 30-12-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285247 | 001-001-0000653 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 28-07-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 285247 | 001-001-0000623 | ₲ 2.400.000 | ₲ 2.282.356 | 28-05-2015 | Ver Detalle del Pago |