Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 296943 | 001-001-0012599 | ₲ 14.453.000 | ₲ 13.744.540 | 26-05-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 296943 | 001-001-0012267 | ₲ 4.711.000 | ₲ 4.480.075 | 14-01-2016 | Ver Detalle del Pago |