Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 304021 | 001-001-0006104 | ₲ 11.181.900 | ₲ 10.633.784 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 304021 | 001-001-0006103 | ₲ 44.176.900 | ₲ 42.011.429 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 304021 | 001-001-0006102 | ₲ 35.170.000 | ₲ 33.446.030 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 304021 | 001-001-0006101 | ₲ 156.124.000 | ₲ 148.471.086 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 304021 | 001-001-0006099 | ₲ 35.170.000 | ₲ 33.446.030 | 05-10-2016 | Ver Detalle del Pago |