Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 307827 | 001-002-0000593 | ₲ 28.226.000 | ₲ 26.842.413 | 18-01-2017 | Ver Detalle del Pago |