Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0103887 | ₲ 18.260.000 | ₲ 17.364.928 | 19-06-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0085282 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 27-12-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0073916 | ₲ 15.000.000 | ₲ 14.264.727 | 20-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 312782 | 001-001-0070777 | ₲ 18.260.000 | ₲ 17.364.928 | 16-01-2017 | Ver Detalle del Pago |