Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0005225 | ₲ 10.624.000 | ₲ 10.230.204 | 25-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0005223 | ₲ 572.000 | ₲ 569.821 | 24-01-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 318156 | 001-001-0005226 | ₲ 895.000 | ₲ 891.590 | 17-01-2017 | Ver Detalle del Pago |