Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0005218 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0005068 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0004879 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 23-06-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0004759 | ₲ 2.000.000 | ₲ 1.992.727 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0000470 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 318260 | 001-001-0004707 | ₲ 1.200.000 | ₲ 1.195.636 | 10-04-2017 | Ver Detalle del Pago |