Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319679 | 001-002-0001522 | ₲ 14.999.880 | ₲ 14.264.613 | 25-07-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319679 | 001-002-0001356 | ₲ 3.997.000 | ₲ 3.801.074 | 23-05-2017 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 319679 | 001-002-0001325 | ₲ 9.999.900 | ₲ 9.509.723 | 21-04-2017 | Ver Detalle del Pago |