Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 323039 | 001-001-0000502 | ₲ 4.227.600 | ₲ 4.020.371 | 08-09-2017 | Ver Detalle del Pago |