Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327985 | 001-001-0093492 | ₲ 8.400.000 | ₲ 7.988.247 | 07-02-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 327985 | 001-001-0093510 | ₲ 877.500 | ₲ 874.309 | 19-01-2018 | Ver Detalle del Pago |