Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 331028 | 001-001-0000418 | ₲ 65.216.300 | ₲ 62.019.516 | 08-08-2017 | Ver Detalle del Pago |