Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331735 | 001-001-0000198 | ₲ 3.600.000 | ₲ 3.423.534 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331735 | 001-001-0000197 | ₲ 48.550.000 | ₲ 46.170.167 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331735 | 001-001-0000196 | ₲ 49.849.900 | ₲ 47.406.349 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 331735 | 001-001-0000195 | ₲ 42.000.000 | ₲ 39.941.237 | 23-01-2018 | Ver Detalle del Pago |