Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339206 | 001-005-0001445 | ₲ 347.500 | ₲ 346.236 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339206 | 001-005-0001444 | ₲ 669.500 | ₲ 667.065 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339206 | 001-005-0001443 | ₲ 681.500 | ₲ 679.022 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339206 | 001-005-0001441 | ₲ 2.331.000 | ₲ 2.216.738 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339206 | 001-005-0001440 | ₲ 800.000 | ₲ 797.091 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 339206 | 001-005-0001438 | ₲ 2.462.500 | ₲ 2.341.793 | 03-08-2018 | Ver Detalle del Pago |