Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346369 | 001-001-0013851 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.594.182 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago | |
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 346369 | 001-001-0013850 | ₲ 16.700.000 | ₲ 15.881.396 | 16-10-2018 | Ver Detalle del Pago |