Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Universidad Nacional de Villarrica del Espiritu Santo (UNVES) | 349042 | 001-002-1517/8/9 | 12788784 | ₲ 46.632.500 | ₲ 43.924.424 | 15-02-2019 | Ver Detalle del Pago |