Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0006582 | ₲ 826.200 | ₲ 823.196 | 09-07-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0006515 | ₲ 3.993.600 | ₲ 3.761.681 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 354701 | 001-001-0006514 | ₲ 3.851.000 | ₲ 3.627.362 | 24-06-2019 | Ver Detalle del Pago |