Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 371923 | 001-001-0009614 | ₲ 363.000.000 | ₲ 341.919.600 | 14-04-2020 | Ver Detalle del Pago |