Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386194 | 001-002-0000019 | ₲ 12.336.300 | ₲ 11.762.015 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 386194 | 001-002-0000016 | ₲ 11.235.980 | ₲ 10.712.918 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |