Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0022312 | ₲ 3.649.300 | ₲ 3.435.238 | 08-11-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0021387 | ₲ 2.185.000 | ₲ 2.115.479 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0021384 | ₲ 6.007.800 | ₲ 5.653.613 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0021299 | ₲ 8.120.000 | ₲ 7.641.289 | 18-08-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 408272 | 001-001-0021207 | ₲ 34.663.000 | ₲ 32.619.459 | 05-07-2022 | Ver Detalle del Pago |