Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 408766 001-001-0000251 ₲ 234.894.981 ₲ 218.922.121 21-01-2025 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 408766 001-001-0000231 ₲ 224.217.936 ₲ 208.971.116 31-01-2024 Ver Detalle del Pago
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC) 408766 001-001-0000228 ₲ 198.967.083 ₲ 187.237.070 08-02-2023 Ver Detalle del Pago
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