Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 414357 | 001-001-0009494 | ₲ 114.000.000 | ₲ 106.172.345 | 03-10-2023 | Ver Detalle del Pago |