Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional 422434 001-002-0002968 ₲ 4.970.150 ₲ 4.677.137 25-05-2023 Ver Detalle del Pago
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