Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 429853 | 001-001-0001476 | ₲ 9.998.000 | ₲ 9.408.572 | 07-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 429853 | 001-001-0001392 | ₲ 12.497.950 | ₲ 11.761.140 | 12-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 429853 | 001-001-0001391 | ₲ 9.057.876 | ₲ 8.523.872 | 05-09-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 429853 | 001-001-0001415 | ₲ 19.999.000 | ₲ 18.819.968 | 10-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 429853 | 001-001-0001411 | ₲ 22.609.562 | ₲ 21.276.626 | 10-08-2023 | Ver Detalle del Pago | |
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 429853 | 5 | ₲ 9.889.465 | ₲ 9.306.436 | 08-06-2023 | Ver Detalle del Pago |