Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 212729 | 001-004-0116622 | ₲ 960.000 | ₲ 960.000 | 16-12-2011 | Ver Detalle del Pago |