Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 220700 001-001-0000775 ₲ 51.442.290 ₲ 51.442.290 12-11-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 220700 001-001-0000774 ₲ 337.117.273 ₲ 337.117.273 12-11-2014 Ver Detalle del Pago
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) 220700 001-001-0000776 ₲ 726.779.782 ₲ 726.779.782 10-11-2014 Ver Detalle del Pago
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