Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269168 | 001-004-0001621 | ₲ 299.900 | ₲ 299.900 | 19-01-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 269168 | 31-313 | ₲ 1.671.800 | ₲ 1.671.800 | 31-10-2014 | Ver Detalle del Pago |