Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000730 | ₲ 815.100 | ₲ 815.100 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000729 | ₲ 287.500 | ₲ 287.500 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000728 | ₲ 403.000 | ₲ 403.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000727 | ₲ 234.600 | ₲ 234.600 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000726 | ₲ 1.268.000 | ₲ 1.268.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000725 | ₲ 1.118.000 | ₲ 1.118.000 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago | |
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 269455 | 001-001-0000724 | ₲ 1.302.800 | ₲ 1.302.800 | 04-02-2015 | Ver Detalle del Pago |