Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004700 | ₲ 21.635.095 | ₲ 20.414.780 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004699 | ₲ 16.077.500 | ₲ 15.329.054 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 372517 | 001-001-0004698 | ₲ 18.380.200 | ₲ 17.500.247 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |