Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 383428 | 001-004-0009167 | ₲ 4.190.000 | ₲ 3.946.675 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago |