Pagos Realizados
Convocante ID de Licitación Nro. de Factura Nro. de Timbrado Monto de la Factura Monto Pagado Fecha Depósito / Entrega Cheque Acciones
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional 388658 001-002-0001052 ₲ 152.500.655 ₲ 143.644.526 08-07-2021 Ver Detalle del Pago
Descargar datos como: Archivo CSV