Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 388658 | 001-002-0001052 | ₲ 152.500.655 | ₲ 143.644.526 | 08-07-2021 | Ver Detalle del Pago |